egenföretagande erbjuder en hel del i vägen för skatteförmåner och personlig tillfredsställelse, men det tillåter inte dig att dra av pendling kostnader. Med tanke på Internal Revenue-tjänstens definition av pendling kan du dock fortfarande göra några användbara avdrag för din affärsrelaterade körning och miles. Pendling innebär att köra till din arbetsplats och tillbaka. Alla andra miles erbjuder skatteförmåner.
business Miles
dina avdragsgilla miles beror på var din primära verksamhet är belägen., Om du upprätthålla ett kontor hemma, alla dina miles är vanligtvis avdragsgill från den tid du får bakom ratten och kör iväg för att ta itu med något som rör ditt företag. Du kanske vill schemalägga dina personliga ärenden för en annan tid, dock. Enligt IRS körsträcka regler, om du kör för att träffa en klient, sedan återvända direkt hem, hela resan är affärsrelaterat. Om du kör för att träffa en klient sedan sluta för en limpa bröd, du har komplicerat problemet., Om du driver ditt företag från något annat än ditt hem, Du kan inte dra av miles du kör till den platsen-de anses pendling. Du kan dock dra av körkostnaderna från din affärsplats till arbetsrelaterade aktiviteter, även om det bara släpper ut paket på postkontoret.
standard körsträcka hastighet metod
När du har separerat dina personliga miles från ditt företag miles för året, du kan använda standard körsträcka hastighet metod och dra 54,5 cent för varje business mile drivs från och med 2018., Du kan också dra av vägtullar och parkeringskostnader om de är nödvändiga för att bedriva verksamhet. Till exempel, om du använder din bil för både affärs-och personliga skäl, och om din totala miles för året uppgår till 24,000 och 12,000 av dem var affärsrelaterade, du kan dra av $6,780. Om du också haft parkerings-och avgiftsutgifter på $ 500, kommer din totala avdrag ut till $ 7,280.,
faktisk kostnadsmetod
den faktiska kostnadsmetoden för att hävda ett köravdrag inkluderar alla kostnader för att driva din bil för året, inklusive gas, underhåll, reparationer, försäkring, låneränta och till och med avskrivningar. Om du hyr hellre än äger din bil, kan du inkludera dina leasingbetalningar. Liksom standard körsträcka metoden, kan du lägga till i vägtullar och parkeringsavgifter samt. Om 12,000 av din 24,000 miles driven var arbetsrelaterade, kan du dra av 50 procent av dessa kostnader. Denna metod fungerar oftast bättre om du kör en SUV eller någon annan gas-guzzler., Om du bara spenderar $ 10,000 på körning, skulle ditt avdrag vara mindre än det med hjälp av standard körsträcka hastighet. Det finns dock en hake med att använda det här alternativet. Om du använder den här metoden det första året kan du inte byta tillbaka till standard körsträcka metoden i framtida år. Om du någonsin kommer att använda standard körsträcka metoden, måste du göra det under det första beskattningsåret som du äger bilen och använda den för affärsrelaterade skäl.,
Gör anspråk på affärsavdrag
Du kan göra anspråk på både standardavdraget och autoavdraget om du lämnar in Schema C med din självdeklaration, eftersom dina autokostnader betraktas som affärskostnader. Om du är en partner eller medlem i en LLC gäller detsamma, men du skulle kräva dessa affärskostnader enligt Schema E snarare än Schema C.