activitatea independentă oferă multe avantaje fiscale și satisfacție personală, dar nu vă permite să deduceți cheltuielile de navetă. Având în vedere definiția Internal Revenue Service de naveta, cu toate acestea, puteți solicita în continuare unele deduceri utile pentru afacerea dvs. legate de conducere și mile. Naveta înseamnă conducere la locul de muncă și înapoi. Toate celelalte Mile oferă avantaje fiscale.

mile de afaceri

milele deductibile depind de locul în care se află locul principal de afaceri., Dacă vă menține un birou la domiciliu, toate mile sunt de obicei deductibile din momentul în care te urci la volan și conduce departe de a face cu ceva legat de afacerea ta. Cu toate acestea, s-ar putea să doriți să vă programați Comisioanele personale pentru o altă dată. Conform regulilor de kilometraj IRS, dacă conduceți pentru a vă întâlni cu un client, apoi întoarceți-vă direct acasă, întreaga călătorie este legată de afaceri. Dacă conduceți pentru a întâlni un client, apoi opriți-vă pentru o bucată de pâine, ați complicat problema., Dacă vă desfășurați afacerea din altă parte decât casa dvs., nu puteți deduce kilometrii pe care îi conduceți în acea locație – sunt considerați naveta. Cu toate acestea, puteți deduce costurile de conducere de la locația dvs. de afaceri la activitățile legate de muncă, chiar dacă este doar renunțarea la pachete la oficiul poștal.

metoda standard a ratei kilometrajului

după ce ați separat milele personale de milele dvs. de afaceri pentru anul respectiv, puteți utiliza metoda standard a ratei kilometrajului și puteți deduce 54,5 cenți pentru fiecare milă de afaceri condusă începând cu 2018., De asemenea, puteți deduce taxele de trecere și costurile de parcare dacă sunt necesare pentru a desfășura o activitate. De exemplu, dacă utilizați vehiculul dumneavoastră atât pentru turiști cât și din motive personale, și în cazul în total km pentru suma de an la 24,000 și 12.000 dintre ei au fost legate de afaceri, puteți deduce $6,780. Dacă ați suportat, de asemenea, cheltuieli de parcare și taxă de 500 USD, deducerea totală ajunge la 7,280 USD.,metoda reală de cheltuieli pentru solicitarea unei deduceri de conducere include toate costurile de operare a automobilului dvs. pentru anul, inclusiv gaz, întreținere, reparații, asigurare, dobândă de împrumut și chiar depreciere. Dacă închiriați mai degrabă decât propria mașină, puteți include plățile de leasing. La fel ca metoda standard de kilometraj, puteți adăuga taxe și taxe de parcare, de asemenea. Dacă 12.000 din cei 24.000 de mile parcurse au fost legate de muncă, puteți deduce 50% din aceste costuri. Această metodă funcționează, de obicei, mai bine dacă conduceți un SUV sau un alt gaz-guzzler., Dacă cheltuiți doar 10.000 de dolari pentru conducere, deducerea dvs. ar fi mai mică decât cea folosind rata standard de kilometraj. Există o captură cu utilizarea acestei opțiuni, cu toate acestea. Dacă utilizați această metodă în primul an, nu puteți reveni la metoda kilometrajului standard în anii următori. Dacă veți folosi vreodată metoda kilometrajului standard, trebuie să faceți acest lucru în primul an fiscal în care dețineți mașina și să o utilizați din motive legate de afaceri.,

revendicarea deducerilor de afaceri

puteți solicita atât deducerea standard, cât și deducerea automată dacă depuneți Programul C cu declarația dvs. fiscală ca unic proprietar, deoarece cheltuielile dvs. auto sunt considerate cheltuieli de afaceri. Dacă sunteți un partener sau un membru al unui SRL, același lucru se aplică, dar v-ar pretinde aceste cheltuieli de afaceri pe programul e, mai degrabă decât programul C.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *