o trabalho por conta própria oferece muito em termos de benefícios fiscais e gratificação pessoal, mas não lhe permite deduzir as despesas de deslocação. Dada a definição do serviço de Receita Interna de viagens domicílio / trabalho, no entanto, você ainda pode reclamar algumas deduções úteis para a sua condução relacionada com o negócio e milhas. Viajar significa conduzir para o seu local de trabalho e voltar. Todas as outras milhas oferecem vantagens fiscais.

Business Miles

as suas milhas dedutíveis dependem da localização do seu local de actividade principal., Se você manter um escritório em casa, todas as suas Milhas são tipicamente dedutíveis a partir do momento em que você começa atrás do volante e ir embora para lidar com qualquer coisa relacionada com o seu negócio. Você pode querer agendar seus recados pessoais para outra hora, no entanto. De acordo com as regras de quilometragem do IRS, se você conduzir para se encontrar com um cliente, em seguida, voltar diretamente para casa, toda a viagem está relacionada com negócios. Se fores ter com um cliente e depois parares para comer pão, complicaste a questão., Se você operar o seu negócio em outro lugar que não a sua casa, você não pode deduzir as milhas que você dirige para esse local – eles são considerados viagens de ida e volta. No entanto, você pode deduzir os custos de condução de sua localização de negócio para atividades relacionadas com o trabalho, mesmo se é apenas deixar pacotes fora no posto de correios.

Método Padrão da taxa de quilometragem

Depois de ter separado as suas milhas pessoais das suas milhas de negócio para o ano, você pode usar o método padrão da taxa de quilometragem e deduzir 54,5 centavos por cada milha de Negócio conduzido a partir de 2018., Você também pode deduzir portagens e custos de estacionamento se eles são necessários para realizar negócios. Por exemplo, se você usar o seu veículo por razões comerciais e pessoais, e se o seu total de milhas para o ano ascende a 24.000 e 12.000 deles foram relacionados com negócios, você pode deduzir $6,780. Se você também incorreu estacionamento e despesas de portagem de US $ 500 ,sua dedução total sai para us $ 7.280 .,

método da despesa real

o método da despesa real para reivindicar uma dedução de condução inclui todos os custos de operação do seu automóvel para o ano, incluindo gás, manutenção, reparações, seguros, juros de empréstimo, e até mesmo depreciação. Se você alugar em vez de possuir o seu carro, você pode incluir os seus pagamentos de Locação. Como o método padrão de quilometragem, você pode adicionar em portagens e taxas de estacionamento também. Se 12.000 dos seus 24.000 milhas conduzido foram relacionados com o trabalho, você pode deduzir 50 por cento destes custos. Este método geralmente funciona melhor se você estiver dirigindo um SUV ou algum outro bebedor de gás., Se você só gastar 10 mil dólares em condução, sua dedução seria menor do que aquele usando a taxa de quilometragem padrão. No entanto, há um senão em usar esta opção. Se você usar este método no primeiro ano, você não pode mudar de volta para o método padrão quilometragem em anos futuros. Se você vai Alguma vez usar o método padrão quilometragem, você deve fazê-lo no primeiro ano fiscal que você possui o carro e usá-lo por razões relacionadas com o negócio.,

reivindicando as deduções da empresa

você pode reivindicar tanto a dedução padrão e a auto-dedução se você Arquivo Cronograma C com a sua declaração de imposto como um único proprietário, porque as suas despesas auto são consideradas despesas de negócios. Se você é um parceiro ou um membro de um LLC, o mesmo se aplica, mas você reivindicaria essas despesas de negócios no cronograma e em vez de Schedule C.

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