selvstændig beskæftigelse tilbyder meget i vejen for skattemæssige frynsegoder og personlig tilfredsstillelse, men det giver dig ikke mulighed for at fratrække pendlingsudgifter. I betragtning af Internal Revenue Service ‘ s definition af pendling, kan du dog stadig kræve nogle nyttige fradrag for din forretningsrelaterede kørsel og miles. Pendling betyder kørsel til din arbejdsplads og tilbage. Alle andre miles tilbyder skattefordele.

business Miles

dine fradragsberettigede miles afhænger af, hvor dit primære forretningssted er placeret., Hvis du opretholder et kontor derhjemme, er alle dine miles typisk fradragsberettigede fra det tidspunkt, du kommer bag rattet og kører væk for at håndtere alt, der er relateret til din virksomhed. Du vil måske planlægge dine personlige ærinder til en anden gang, imidlertid. Ifølge IRS kilometertal regler, hvis du kører for at mødes med en klient, derefter vende tilbage direkte hjem, hele turen er business-relaterede. Hvis du kører for at møde en klient, skal du stoppe for et brød, du har kompliceret problemet., Hvis du driver din virksomhed fra et andet sted end dit hjem, kan du ikke fratrække de miles, du kører til det sted – de betragtes som pendling. Du kan dog trække køreomkostninger fra din forretningssted til arbejdsrelaterede aktiviteter, selvom det bare er at droppe pakker på posthuset.

Standard Kilometertal Sats Metode

Efter at du har skilt dine personlige km fra din virksomhed km om året, kan du bruge standard kilometertal metode, og fratrække 54.5 cent for hver virksomhed kørt mile fra 2018., Du kan også fratrække vejafgifter og parkering omkostninger, hvis de er nødvendige for at drive forretning. For eksempel, hvis du bruger dit køretøj af både forretningsmæssige og personlige grunde, og hvis dine samlede miles for året udgør 24,000 og 12,000 af dem var forretningsrelaterede, kan du fratrække $6,780. Hvis du også afholdt parkering og vejafgift udgifter på $ 500, din samlede fradrag kommer ud til $ 7,280.,

faktisk udgiftsmetode

den faktiske udgiftsmetode til at kræve et kørselsfradrag inkluderer alle omkostninger til drift af din bil for året, inklusive gas, vedligeholdelse, reparationer, forsikring, lånerenter og endda afskrivninger. Hvis du lejer i stedet for at eje din bil, kan du medtage dine leasingbetalinger. Ligesom standard kilometertal metode, kan du tilføje i vejafgifter og parkeringsafgifter samt. Hvis 12.000 af dine 24.000 miles kørte var arbejdsrelaterede, kan du fratrække 50 procent af disse omkostninger. Denne metode fungerer normalt bedre, hvis du kører en SUV eller en anden gas-gu..ler., Hvis du kun bruger $ 10.000 på kørsel, vil dit fradrag være mindre end det ved hjælp af standard kilometertal sats. Der er en fangst med at bruge denne indstilling, imidlertid. Hvis du bruger denne metode det første år, kan du ikke skifte tilbage til standard kilometertal metode i de kommende år. Hvis du nogensinde vil bruge standard kilometertal metode, skal du gøre det i det første skatteår, at du ejer bilen og bruge det af forretningsmæssige årsager.,

Hævder Erhvervslivet Fradrag

Du kan kræve både standard fradrag og auto fradrag, hvis du indgive Skema C med din selvangivelse som en enkeltmandsvirksomhed, fordi din auto udgifter er anset for erhvervsmæssige udgifter. Hvis du er partner eller medlem af en LLC, gælder det samme, men du vil kræve disse forretningsudgifter på skema E snarere end skema C.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *